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申报缴纳以前年度的印花税,怎么记分录?

84784950| 提问时间:2024 10/16 13:48
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小智老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交印花税 实际缴纳时: 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款
2024 10/16 13:50
84784950
2024 10/16 13:52
印花税不是直接记税金及附加吗?
小智老师
2024 10/16 13:54
如果是日常经营活动产生的印花税,通常计入“税金及附加”。但如果是调整以前年度损益的印花税,则先通过“以前年度损益调整”科目过渡。最终都是通过“应交税费-应交印花税”来核算。
84784950
2024 10/16 13:59
如果现在当月申报缴纳的印花税,怎么记分录?
小智老师
2024 10/16 14:02
借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税 实际缴纳时: 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款
84784950
2024 10/16 14:05
这是申报完直接缴纳,直接 借:税金及附加 贷:银行存款,行吗?
小智老师
2024 10/16 14:09
借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税 实际缴纳时: 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款 这是正确的分录步骤,确保记录了应交和实缴的过程。直接从税金及附加到银行存款不经过应交税费科目是不完整的。
84784950
2024 10/16 14:09
谢谢老师
小智老师
2024 10/16 14:13
不客气,有其他问题也可以继续问。祝您工作顺利!
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