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8月按部门多计提了一万的工资和少计提了500的工资,9月发放时我先冲多计提了和补少计提了的,冲多借:管理费用,10000,贷,应付职工薪酬,-10000对吗?补少,借,管理费用500,贷,应付职工薪酬500,对吗?

84784977| 提问时间:10/16 18:06
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小敏敏老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好,同学,是这样处理的。冲多计提的1万管理费用借方-1万。
10/16 18:09
84784977
10/16 18:10
不是贷方-10000万吗,那贷方是啥
小敏敏老师
10/16 18:12
借:管理费用-10000 贷:应付职工薪酬-10000 同学上面分录少了一个负号
84784977
10/16 18:13
就是原来计提的还原写出来加负号
小敏敏老师
10/16 18:15
是的,同学,是这样的。
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