问题已解决
老师 我们9月份 一家供应商没把发票给我们开全 导致进项少 我们就用了一些别的公司给我们开的票 入成本 抵进项 没有交增值税 但是又想提高报表利润率 以后月份能不能把用的别的公司给我们开的发票入的成本冲掉啊
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速问速答不可以这样操作。你应当及时补充完整的进项发票,纠正之前的账务处理,并按相关规定进行纳税调整。否则可能涉及偷税漏税风险。
10/16 18:43
84785016
10/16 18:46
具体如何处理呀
84785016
10/16 18:48
如何纠正之前的账务处理呀
堂堂老师
10/16 18:49
应补开或更换合法合规的发票,然后做红字冲销原错误分录,再根据正确的发票金额重新记账。同时,需调整相关财务报表数据。记得这要符合税法规定。
堂堂老师
10/16 18:51
正确做法是:联系供应商补开发票或更换合法合规发票。先做红字冲销原先错误的分录,再依据新发票金额重新记账。同时调整相关财务报表。记得所有操作需符合税法规定。
84785016
10/16 18:52
我10月份取得了发票 就是把9月的发票成本冲掉 进项税额转出 按取得的发票重新入账吗
堂堂老师
10/16 18:55
是的,你可以这样做。10月份取得合法发票后,可以通过红字冲销9月份错误的分录,然后按照新的合法发票重新入账,同时调整相应的进项税额。记得确保所有操作符合税法要求。
84785016
10/16 18:57
那我之前抵扣的这些发票 已经勾选认证了 以后还能认证抵扣吗?
堂堂老师
10/16 19:01
一旦勾选认证并抵扣了进项税额,就不能再用于其他期间的抵扣。你需要确保使用有效的发票进行抵扣,并且在发现错误时尽快纠正。如果已经抵扣,需要按税务规定进行相应的调整和申报。
84785016
10/16 19:06
那就是抵扣的这些发票 红字冲销后 以后不能抵扣了?是这意思吧
堂堂老师
10/16 19:08
是的,红字冲销后,这些发票不能再用于抵扣。你需要确保之后使用的发票是有效的,并且符合税法规定。
84785016
10/16 19:10
好的 明白了
堂堂老师
10/16 19:14
好的,如果还有其他问题,可以直接提问。祝您工作顺利!