问题已解决

老师,公司是8月交接过来,然后购买了新的财务软件,建立了期初余额,这个季度报税显示要缴纳1万多的企业所得税,如果公司把之前1-7月的成本票都录入实际公司利润是负数的,但是公司企业所得税之前一直是零申报但是实际是有费用,而且现在报税是本年累计金额,我就把1-7月的成本票有银行付款记录有流水的录入了8月份里,本来银行余额是对上了,但是今天整理票据时,发现一个凭证数据错了,然后又导致银行余额又对不上了。我要怎么弄呢

84785041| 提问时间:10/16 20:30
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小智老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
您需要调整账务,确保所有成本和费用准确反映在相应的会计期间。发现错误凭证时,应及时更正,保持账实相符。重新核对1-7月的成本票据,确保录入正确无误,并同步更新银行对账单,以保证账面与实际一致。如有必要,可寻求专业财务人员协助处理。
10/16 20:34
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