问题已解决

老师好,税务局让我们写说明,是因为我们申报的增值税报表中增值税即征即退中进项税额为0,税务局给我们驳回来了,让我们更改报表,增值税即征即退的进项税额按收入进行分摊,我们更改报表了,我怎么给她写说明呀

84785019| 提问时间:2024 10/17 11:22
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小智老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
您可以这样写:尊敬的税务局,针对即征即退业务中进项税额为0的情况,我们已根据相关政策,将进项税额按收入比例进行了合理分摊,并对报表进行了相应调整。望审核。如有疑问,请联系我进一步沟通。
2024 10/17 11:25
84785019
2024 10/17 11:30
我需要把更改报表之前的税额和更改报表之后的税额给她来个对比写吗?
小智老师
2024 10/17 11:31
是的,提供变更前后的具体数字对比会更有说服力。这样可以让税务局清楚看到调整的具体影响。
84785019
2024 10/17 11:35
好的,老师,谢谢
小智老师
2024 10/17 11:38
不客气,如果有其他问题欢迎继续咨询。祝您顺利!
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