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老师,预付半年房租,每月计提房租,之后收到房租发票应该如果做分录

84784951| 提问时间:10/17 12:58
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借管理费用 进项 贷预付账款, 借预付账款贷管理费用。
10/17 13:00
84784951
10/17 13:03
老师,是先付的款,后开的发票,收到发票如果做账,之前每个月已经做费用了
84784951
10/17 13:07
老师,要用到长期待摊费用这个科目吗
郭老师
10/17 13:08
借预付账款贷银行 借管理费用贷预付账款 发票到了之后, 借管理费用 进项 贷预付账款 借预付账款贷管理费用不对吗: 第一个是支付的。 第二个是按月分摊的。 第三个是收到发票的。 第四个是红冲分摊的。
84784951
10/17 13:18
老师,我是这样理解的,比我预付半年房租 60万房租, 1.借:预付账款-XX 60万 贷方:银行存款 60万; 2.每月计提费用:借:制造费用 10万 贷:预付账款-10万; 3.发票后面才开给我,有进项,我做分录:借:制造费用 -60万 贷:预付账款-60万,借:制造费用 58 万 ,进项2万 贷:60万,这样对吗
郭老师
10/17 13:18
都摊销完毕了吗?如果是的话对的。
84784951
10/17 13:35
老师,我们预付的房租,先开给我们下半年的发票,如果做账呀,不能直接做在这个月的费用吧
郭老师
10/17 13:39
不可以的,需要按月分摊。提前一次开了发票也不可以一次做。
84784951
10/17 13:39
老师,那分录怎么做呢
郭老师
10/17 13:45
借预付账款 应交税费,应交增值税进项 贷,银行存款, 借制造费用贷,预付账款。
郭老师
10/17 13:45
第二个分录是一个月的金额。
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