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由于开负数发票,导致申报的时候有上期留底税额3,132.44,做账怎么做,把留底税提现出来

84785026| 提问时间:10/17 13:32
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刘雪琴老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师,初级会计师,税务师
您好,放在应交税费—应交增值税(进项税额)这个明细项下即可哦
10/17 13:35
84785026
10/17 13:41
从哪里转到进项里呢
刘雪琴老师
10/17 14:06
您好,一般这种情况是不需要做账务处理的哈,您之前已经做过账务处理了,留底数在申报表上,您下期继续抵扣就行的哈,如果一定要说在哪个科目,那就是进项税额那个科目
84785026
10/17 14:14
我的销项是16,470.02,认证的进项是9,320.59,未交的是:16470.02-9320.59=7149.43元 但是在报税的时候因为我开了负数发票导致有留底3,132.44 ,税务系统的应交税:16470.02-9320.59-3132.44=4016.99 报税和账务对不上啊
刘雪琴老师
10/17 14:28
您好,可以这样做哦 借:应交税费—未交增值税 3132.44 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)3132.44
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