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老师,月末有留抵税额,要做这个分录吗 借:应交税费--未交增值税 贷:应交税费--应交增值税(转出多交增值税)

84785003| 提问时间:2024 10/17 13:36
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,留抵税额不需要单独做凭证。
2024 10/17 13:37
84785003
2024 10/17 13:42
老师,刚接了一个公司的账看的有点晕了。应该是有当月实际交了当月的税月末才需要做转出多交增值税吧?
宋生老师
2024 10/17 13:42
你好,一般情况下是不会多交的,是什么原因多交?
84785003
2024 10/17 13:50
我也还没有遇到这种情况。我是想确定下是否是多交了才会用到应交税费-应交增值税(转出多交增值税)科目,其它情况都不会用到这个科目
宋生老师
2024 10/17 13:50
你好是的,多交了才会用这个。
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