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老师,差额开票的话,本次扣除金额是根据实际发生的成本金额进行填列吗?

84784991| 提问时间:2024 10/17 14:48
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,是的,就是这样子的。
2024 10/17 14:51
84784991
2024 10/17 15:20
老师,如果我们差额征税含税销售额是50万,其中需要扣减的成本是含税金额30万,完整的体现差额征税的会计分录怎么做?
宋生老师
2024 10/17 15:20
你好,1、确认收入 借:银行存款 贷:主营业务收入应交税费——简易计税(计提) 2、向被派遣员工支付薪酬,确认成本 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 3.取得合规增值税扣税凭证且纳税义务发生时 借:应交税费——简易计税(扣减) 贷:主营业务成本 4.申报纳税时 借:应交税费——简易计税(缴纳) 贷:银行存款
84784991
2024 10/17 15:25
好的明白了谢谢,另外,第3条里提到的增值税扣税凭证就是完税证明吗?
宋生老师
2024 10/17 15:26
你好是的就是这个了
84784991
2024 10/17 15:27
好的,谢谢
宋生老师
2024 10/17 15:28
你好,不用客气的了。
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