问题已解决

老师,6月份凭证 借:制造费用-电费 借:应交税费-进项 贷:其他应付款 7月份凭证需要把贷方:其他应付款 调整为:贷:其他应付款 和 库存现金;分录这么做?先做一笔6月份凭证的红字 在做一笔正确的分录吗?

84784998| 提问时间:10/17 15:35
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
堂堂老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
是的,您可以先冲销6月份的错误凭证,再录入正确的分录。即先用红字冲销原凭证,再按正确科目录新凭证。记得两笔凭证日期要符合实际情况。
10/17 15:37
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~