问题已解决

老师我们是嵌入式软件,填写申报表时分别核算一般项目和即征即退项目,一般项目进项税额26334.85,即征即退是553.53,一般项目销项税额是25791.93,即征即退项目10458.51,这样一来七月申报表一般项目就留底542.92,即征即退这边就要交增值税9904.98。那么我在七月份怎么做增值税的账务处理 账面上没有区分一般项目和即征即退进项销项

84784988| 提问时间:10/17 16:04
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微微老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
你好,看我给你发的图片的呢
10/17 16:06
84784988
10/17 16:10
我的意思是7月底结转增值税的分录
微微老师
10/17 16:13
您好 月份终了,企业计算出当月应交未交的增值税: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
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