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老师无票收入需要计提销项税和附加税吗

84784950| 提问时间:10/17 16:25
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好是的也是一样需要的
10/17 16:26
84784950
10/17 16:27
那分录是怎么写的
84784950
10/17 16:28
勾选上个月的进项分录需要写吗
宋生老师
10/17 16:29
凭证是一样的,借,现金,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
84784950
10/17 16:30
这笔做了以后,后面就不需要做分录了吗
宋生老师
10/17 16:30
你好,你做这个就可以了,如果你要做附加税的是借税金及附加贷,应交税费,应交城建税,教育费附加等等。I
84784950
10/17 16:31
借:应交税费—应交增值税(转出增值税)贷:应交税费—未交增值税,这个分录又是什么意思,在什么情况下,要做
宋生老师
10/17 16:33
你好,这个是月末确认要交税,比如说要交100,你就做这个凭证。
84784950
10/17 16:34
那我确认要交1000的增值税,附加税就根据这个来计提是吗,
宋生老师
10/17 16:35
你好,是的,就是这样子的。
84784950
10/17 16:37
那比如我上个月还有2000的税没交,这个月我还是只交1000的税,我计提附加税还是以1000来计提对吗
宋生老师
10/17 16:40
你好,是的按本期增值税应纳税额的比例来计算
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