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老师,5月份付的款,8月份才开票过来,8月份的发票能放到5月份当时的付款单后面入账吗?

84785028| 提问时间:10/17 16:36
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小智老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
不可以,会计处理应遵循权责发生制原则,应在实际收到发票的月份进行入账。所以这张发票应该在8月份入账。
10/17 16:37
84785028
10/17 16:44
反过来,如果是5月份先开票,6月才付款的话,5月份的发票可以放到6月份的付款单后面入账吧?
小智老师
10/17 16:47
不可以,发票应与付款匹配。即使先开了发票,也应在实际付款的月份记录付款和对应的费用或成本。所以应该在6月份入账。
84785028
10/17 17:00
那这样的话,例如2023年底支付的款项,在2024年汇算清缴前取得发票的话,不能放在2023年里面,不能做税前扣除了吗?
小智老师
10/17 17:03
可以的,只要在2023年内实际发生了支出,并在2024年汇算清缴前取得发票,可以在2023年度内进行税前扣除。关键是要确保支出已实际发生。
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