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购买时已经这样子做账了 借固定资产 暂估135000 其他应付款135000 这了这笔 按月支付分录是 借其他应付款每月付10000 贷银行10000) 初期累计折旧了3206 .25 期末累计折旧 4275, 月折旧1068 .75 净值 1307250,,每月也按时折旧了哦 现在收到发票需要怎么做账 收到发票做账 看图 金额写多少

84784995| 提问时间:10/17 17:23
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波德老师
金牌答疑老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
你好,借固定资产-**设备 借 借固定资产 暂估 -13500 建议把计提的折旧也都冲了,到发票后重新提折旧
10/17 17:25
84784995
10/17 17:32
好,这个月购买了固定资产 650000设备,第一笔分录我需要怎么做账,合同写这650000设备款 按月支付20000,第一笔分录怎么做账
84784995
10/17 17:35
冲销借固定资产 暂估135000 贷其他应付款 135000 收到发票 借固定资产 设备 119469.03 借 进项税 15530.97 贷其他应付款 135000 是这样子做账吗
波德老师
10/17 17:42
到票借固定资产 进项税贷应付账款 付款借应付账款贷银行存款
84784995
10/17 17:43
每月还款10000需要怎么做账
波德老师
10/17 17:43
你那冲销的那样也行
84784995
10/17 17:45
冲销借固定资产 暂估135000 贷其他应付款 135000 收到发票 借固定资产 设备 119469.03 借 进项税 15530.97 贷其他应付款 135000 是这样子做账吗 按照这一步分录也可以这样子最账吗
波德老师
10/17 17:59
是的,可以那样做账,冲销的用负数表示
84784995
10/18 09:33
好的,谢谢
波德老师
10/18 10:03
不客气,祝你工作顺利
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