问题已解决
老师,企业注销的时候,电子税务局系统里面有一些未勾选的进项发票,是要全部勾选吗?选择不抵扣勾选对吗?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答对于未勾选的进项发票,如果不再需要抵扣,可以选择不抵扣并勾选。这样这些发票就不会影响企业的税务处理。
10/17 21:10
84784965
10/17 21:12
然后我提交勾选的时候需要选择原因,我这样填写可以吗?
小智老师
10/17 21:14
可以的,你可以在原因栏填写“企业注销,不再进行进项抵扣”。这样比较明确,符合实际情况。
84784965
10/17 21:21
老师,我的增值税还有留抵税额,也不想办退税了,之前咨询老师说做进项税额转出,我账上做的进项税额转出,那增值税申报表怎么填写呢?直接在进项税额转出里面填数好像不行
小智老师
10/17 21:23
您可以将留抵税额作为进项税额转出,在增值税申报表的“按适用税率计算的销项税额”减去“按适用税率计算的进项税额”部分之后,填入“进项税额转出”栏,以反映这部分税额不再可用于抵扣的情况。具体操作建议参照当地税务局的指南或联系税务顾问。抱歉,该问题暂时不太清楚,可以重新提问。建议详细查看当地税务局提供的填报指引或咨询专业税务人士。
84784965
10/17 21:41
我直接填了进项税转出后,有红色叹号
小智老师
10/17 21:43
出现红色叹号可能是因为系统检测到异常或数据不匹配。建议仔细核对填写的数据是否准确,必要时可联系当地税务局或技术支持获取帮助。简言之,确认数据无误后再提交。若问题依旧,可能需进一步检查是否有其他填报要求未满足。
84784965
10/18 07:56
我就想问我这种情况可以直接填进项税额转出吗?后面的即征即退那一列不用填吧?
小智老师
10/18 07:58
可以直接在增值税申报表的“进项税额转出”栏填写相应金额。至于“即征即退”那一列,如果您没有相关的即征即退项目,则无需填写。请根据实际情况和申报表的要求来填写。如有疑问,建议参照当地税务局的具体指南。