问题已解决
老师,我们公司2024年补缴了2022年的企业所得税,成本调减了27万,这个怎么做分录
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速问速答交税
借:以前年度损益
贷:应交税费
借:应交税费
贷:银行存款
调减的成本
借:应付账款
贷:以前年度损益调整
10/18 11:56
84785015
10/18 11:58
24年还收到了补22年的成本发票,这个怎么做分录
刘艳红老师
10/18 11:59
借:以前年度损益
贷:应付账款
84785015
10/18 12:05
老师成本调减的分录不明白,成本调减了,补税了也
84785015
10/18 12:07
不是借:未分贷应付吗
刘艳红老师
10/18 12:17
最后再
借:利润分配
贷:以前年度损益
84785015
10/18 14:19
麻烦整体写一下,调减成本的分录
刘艳红老师
10/18 14:55
交税
借:以前年度损益
贷:应交税费
借:应交税费
贷:银行存款
调减的成本
借:应付账款
贷:以前年度损益调整
借:以前年度
贷:利润分配
刘艳红老师
10/18 14:56
把以前年度损益转到利润分配就可以