问题已解决
9月买的中秋福利钱已付,可是票10月才到,怎么做分录
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速问速答借:应付职工薪酬
贷:库存商品/应交税费-应交增值税(进项税额)
实际收到发票时:
借:库存商品/应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
注意根据实际情况调整会计科目。
2024 10/19 00:45
84785018
2024 10/19 00:51
我是小规模
小智老师
2024 10/19 00:53
借:应付职工薪酬
贷:主营业务收入
应交税费—应交增值税
实际收到发票时:
借:主营业务成本
贷:应付账款
按实际情况调整会计科目。