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9月买的中秋福利钱已付,可是票10月才到,怎么做分录

84785018| 提问时间:2024 10/19 00:43
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小智老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
借:应付职工薪酬 贷:库存商品/应交税费-应交增值税(进项税额) 实际收到发票时: 借:库存商品/应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 注意根据实际情况调整会计科目。
2024 10/19 00:45
84785018
2024 10/19 00:51
我是小规模
小智老师
2024 10/19 00:53
借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税 实际收到发票时: 借:主营业务成本 贷:应付账款 按实际情况调整会计科目。
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