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老师,之前会计,计入的应交税费-进行税额余额为2万,本期开票销项税额是1万,那么怎么写一笔分录,让进项税额减少1万呢?

84784988| 提问时间:2024 10/19 11:24
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小敏敏老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好,同学,月末应交税费-应交增值税明细进项税额、销项税额需要结转。
2024 10/19 11:27
小敏敏老师
2024 10/19 11:30
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 最后将转出未交增值税结转到未交增值税。 借或(贷):应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷或(借):应交税费-未交增值税
84784988
2024 10/19 11:35
上期留抵的税额在哪个分录中体现了呢?
小敏敏老师
2024 10/19 11:40
如果按上面分录最终都结转至未交增值税,期末留抵税额体现在借方。
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