问题已解决

老师,我们一般纳税人,出售了辆车,增值税已经申报了收入,但是在账上做的是固定资产清理,这样我账上的收入和申报表上收入就对不上了,这样是对的吗?

84784962| 提问时间:10/19 19:57
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小智老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
账上做固定资产清理的收入和增值税申报表上的收入需要一致。如果不一致,需要调整账目使两者匹配。这样可以避免日后审计时出现问题。
10/19 20:00
84784962
10/19 20:03
这个需要怎么调整啦?账上就是做的固定资产清理,怎么做收入?
小智老师
10/19 20:06
将固定资产清理的收入调整到其他业务收入科目下,并相应地冲减固定资产清理的成本。确保账目中的收入金额与增值税申报表上的收入一致。这样处理后,账目和申报表就能对上了。
84784962
10/19 20:09
这样处理是合理的吗?
小智老师
10/19 20:11
是的,这样处理是合理的。确保账目记录与税务申报一致,符合会计准则和税法要求。调整后,账目和申报表就会一致了。
84784962
10/19 20:14
那是要先做固定资产清理的会计分录,还是直接就写借:银行存款   贷:其他收入    贷:应交税费
小智老师
10/19 20:17
先做固定资产清理的会计分录,然后根据清理净收益调整到其他业务收入,并计提相应的增值税。具体如下: 1. 处理固定资产清理时: 借:银行存款 贷:固定资产清理 2. 结转固定资产清理净收益: 借:固定资产清理 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 这样处理账务就对了。
84784962
10/19 20:23
老师,那账上已经折旧的,借:固定资产清理  借:累计折旧    贷:固定资产怎么处理这步呀?
小智老师
10/19 20:25
处理已折旧的固定资产时,账务处理如下: 借:固定资产清理 贷:累计折旧 贷:固定资产 之后再按之前的方法处理清理净收益。这样账目就清晰了。
84784962
10/19 20:38
老师,麻烦你看一下,正常做是下面这个分录,但是按照你说的,最后固定资产有余额
小智老师
10/19 20:39
抱歉,该问题暂时不太清楚,可以重新提问。
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