问题已解决

你好老师,一般纳税人上个月留抵了一张9%的专票20万,这个月就能抵27000的销项税对吗?另外这30万的印花税是上个月就该交还是这个月交呢?

84784979| 提问时间:10/20 00:06
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
cindy赵老师
金牌答疑老师
职称:税务师,注册会计师,中级会计师
您好,您的意思是上个月认证的进项形成了留底税,冲抵本月的销项税27000吗?如果是,那是可以的。 印花税缴纳时间通常为签订合同日后的15天,具体好看税务局也给核定的征收方式,有可能是按月或者季度征收。
10/20 00:15
84784979
10/20 00:41
嗯嗯,我现在不太明白的是这个留抵税应不应该价税分离?
84784979
10/20 00:42
刚刚的27000是直接用30万✖️9%
cindy赵老师
10/20 00:44
留底税是认证的进项税额(已经是价税分离的)大于当月销项税额,差额部分形成留底税用于抵扣以后期间的销项税额。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~