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客户8月对帐5万元,在9月客户罚款了1万,但9月客户不合作了,没有应收款,怎么写这笔罚款的分录? 然后在10月又说多扣,又转了现金2000元,这个分录怎么写? 谢谢!

84784960| 提问时间:10/20 11:21
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,是你们要罚对方的,结果没有罚到。然后实际成交只有48000元是吗
10/20 11:22
84784960
10/20 11:30
客户罚款我们,因产品不良报废,罚款工时费和报废产品
84784960
10/20 11:32
后面发现多扣了2000元,转了现金给我们
宋生老师
10/20 11:40
你好,你们实际收到了多少钱,然后你们开了多少钱的发票
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