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10月报第三季度的税,印花税实际缴纳了200已扣款,但财务做账未计提印花税200,财务报表未扣印花税200。账务怎样处理?

84784956| 提问时间:10/20 22:15
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堂堂老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
需要补提印花税,做如下分录:借:税金及附加-印花税 200;贷:应交税费-印花税 200。同时调整财务报表相关数据。
10/20 22:17
84784956
10/20 22:18
可是报表已经报给税局了
84784956
10/20 22:18
没补提没调整。
84784956
10/20 22:19
怎么处理呢?
堂堂老师
10/20 22:19
需要进行差错更正,先冲回之前的错误记录,再按正确方式记录,并联系税局说明情况,可能需提交修正报表。具体操作最好咨询专业会计。抱歉,该问题暂时不太清楚,可以重新提问。
堂堂老师
10/20 22:20
这种情况,首先需要在账上进行调整,然后及时与税务局沟通,说明情况并申请更正申报。账务调整如下:先红冲原来错误的账,再按正确的账务处理方法重新记录。记得联系专业人士协助处理细节。抱歉,该问题暂时不太清楚,可以重新提问。
堂堂老师
10/20 22:21
由于报表已上报,首先在当月账务中进行调整,红字冲回原先错误记录,再按正确方式记录。同时,尽快联系税务局说明情况,申请更正申报。具体操作建议咨询专业会计。
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