问题已解决
一些发生的每个月都发生的费用,对方会在年底统一开一张票过来,那我平时每个月做账的时候,可以先做进去吗?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答不可以,应按实际发生时间确认费用,等到年底收到发票后再做账务处理。平时可先做暂估入账,待收到发票后调整。
10/21 08:39
84784987
10/21 08:43
具体会计分录怎么做呢,比如发生的管理费用,咋暂估呢
小智老师
10/21 08:45
暂估计提管理费用的会计分录如下:
借:管理费用
贷:应付账款
收到发票后,根据发票金额调整账目。
84784987
10/21 08:59
那如果收到发票的金额和暂估金额一致,还需要调整吗?
小智老师
10/21 09:01
如果收到发票金额与暂估金额一致,则无需调整账目。直接进行发票入账即可。