问题已解决
上月预付货款收到货物没有收到发票直接销售了,开了销售发票,会计分录怎么写?
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借:银行存款/应收账款(根据实际情况)
贷:主营业务收入
应交税费—应交增值税(销项税额)
借:主营业务成本
贷:库存商品
待收到发票时,再做相应调整分录。
2024 10/21 11:00
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2024 10/21 11:02
下个月收到发票后会计分录又怎么做?
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堂堂老师 
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2024 10/21 11:04
借:应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
借:原材料/库存商品(根据实际情况)
贷:以前年度损益调整(如果跨年的话)或直接调整当期损益
主要是冲回之前暂估的成本和税,然后按照实际发票金额调整。但通常情况下,如果没有跨月或跨年,可能只需做进项税额的调整。具体要看公司的账务处理习惯。
如果只是当月发现并立即调整,可简化为直接调整成本和进项税额。