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小规模开票1%,应交税费转营业外收入的是1%这部分,不是2%减免那部分吧

84784991| 提问时间:10/21 11:26
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
是,应交税费转营业外收入的是1%这部分
10/21 11:27
84784991
10/21 11:27
那申报主表里的2%的减免额是不需要记账来体现的是吧
文文老师
10/21 11:29
申报主表里的2%的减免额是不需要记账来体现的
84784991
10/21 11:30
7-9印花税在10月份申报的,我现在申报7-9报表是不是不用管这个印花税,到时候在2024.1月末申报10-12的时候体现就行
文文老师
10/21 11:33
是的,你的理解是对的。
84784991
10/21 12:18
小规模增值税免税收入在申报财务表的时候填到营业外收入下的政府补助里嘛
文文老师
10/21 14:08
填到营业外收入下的政府补助,可以
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