问题已解决
现在进度款和发票额度对不上,以及挪用多开发票额度给少来发票额度的问题如何做账?首先,工程进度款是3179201.93元,在本期支付了之前所有的其他应付款-保证金的金额204052.7元,本期应付金额是3383254.63元。发票额开的也是应付额,但是其他应付款含在了之前开过的进度款发票里,这个分录怎么做,另外还有一个事,这不是多开了204052.7元的发票么,现在又有一个新的工程,进度款是895422.28元,扣完其他应付款实付756708.94但是发票开的是756108.94元。现在从第一张发票多开额度204052.7中挪出来61194.03给少开的这个,怎么做账?麻烦老师写细一点,谢谢老师
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速问速答首先,工程进度款是3179201.93元,在本期支付了之前所有的其他应付款-保证金的金额204052.7元,本期应付金额是3383254.63元。发票额开的也是应付额
这个是你单位支付给对方的工程款吗?这分拨出去的吗?
10/21 12:13
84784949
10/21 12:19
我们是购买方,是对方开给我们的发票
郭老师
10/21 12:22
你好,这个是分包给他的还是建房?
84784949
10/21 12:43
属于好几个工程的那种,不属于分包。我们也不是建筑公司,单纯就是跟对方有很多的往来,然后他一个合同开多了,挪给另一个合同这个样子
郭老师
10/21 12:46
这样的话,我怎么给你做账?做在建工程还是做工程施工?在建工程以后转固定资产,工程施工是以后结转主营业务成本的。这个往来包含着借款
如果按照在建工程借在建工程贷,应付账款3179201.93
你根据权责发生制,你就不要根据发票了。没有发票的,你也做账,只不过是你自己记录一下,他给你开了多少发票,你付了多少
之前的其他应付款,这个保证金以后退回还给你开发票吗?
84784949
10/21 12:47
做在建工程
郭老师
10/21 12:47
新工程借在建工程贷应付账款895422.28。
扣完其他应付款实付借应付账款贷银行存款756708.94
这个发票多开的,能其他的项目使用。