问题已解决
老师,老板接回一个A项目转给甲做自己从中收差价这个账怎么做?目前A项目的钱公户已经收到,给甲的钱也用公户付了,这个账怎么做啊?
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速问速答你好,这个到时候发票是谁开给对方
10/21 15:08
84784951
10/21 15:10
我们给项目那边开了一张,
宋生老师
10/21 15:11
你好这样子的话,就甲给你们开,作为成本核算,然后你们开出去作为收入核算。
84784951
10/21 15:14
甲也给我们开,只是他们两个金额不一致,我们有差价
宋生老师
10/21 15:15
你好,是啊,所以你们收到的作为你们的成本,你们开出去的作为你们的收入。
84784951
10/21 15:15
老师,可以给我写一下分录吗?麻烦您了
宋生老师
10/21 15:15
你好对,对方开给你们拟借主营业务成本贷应付账款。
然后你们开出去的是借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
84784951
10/21 16:10
老师,他这个公司有很多专家费,每个项目都有几笔,说白了就是给递的黑钱,这种账怎么办?
84784951
10/21 16:11
怎么设立一下这个钱即能合法出,我也不用担责任,现在我就是从老板名下一个个体开票,然后弄合同,公对公往出转,这样有风险吗?
宋生老师
10/21 16:12
你好,这种建议你就不要做外账了,私下去处理吧。
84784951
10/21 16:19
好的,谢谢老师
宋生老师
10/21 16:21
你好,不用客气的了。