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老师好,请问对于出口免税的产品进项税转出,如何做会计分录
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速问速答直接做不抵扣勾选,含税计入库存商品
10/21 15:12
84785034
10/21 15:13
可是之前已经抵扣过了,现在要做转出
家权老师
10/21 15:16
已经销售了转入的主营业务成本
84785034
10/21 15:17
是把已经转出的进项税转到主营业务成本?
家权老师
10/21 15:18
是的,就是那个意思的
84785034
10/21 15:22
老师,帮我看下这样分录对吗
1、借:主营业务成本
贷:应交税费_进项税额转出
2、借:应交税费_进项税额转出
贷:应交税费_未交增值税
3、借:应交税费_未交增值税
贷:银行存款
家权老师
10/21 15:25
先做
借:主营业务成本
贷:应交税费_进项税额转出
然后
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录;
如果大于0,需要交税就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
84785034
10/21 15:28
谢谢老师
家权老师
10/21 15:28
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。