问题已解决

老师好,请问对于出口免税的产品进项税转出,如何做会计分录

84785034| 提问时间:10/21 15:11
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
直接做不抵扣勾选,含税计入库存商品
10/21 15:12
84785034
10/21 15:13
可是之前已经抵扣过了,现在要做转出
家权老师
10/21 15:16
已经销售了转入的主营业务成本
84785034
10/21 15:17
是把已经转出的进项税转到主营业务成本?
家权老师
10/21 15:18
是的,就是那个意思的
84785034
10/21 15:22
老师,帮我看下这样分录对吗 1、借:主营业务成本 贷:应交税费_进项税额转出 2、借:应交税费_进项税额转出 贷:应交税费_未交增值税 3、借:应交税费_未交增值税 贷:银行存款
家权老师
10/21 15:25
先做 借:主营业务成本 贷:应交税费_进项税额转出 然后 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
84785034
10/21 15:28
谢谢老师
家权老师
10/21 15:28
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~