问题已解决

8月支付了三个月物业费10000,8月物业已开票,分录记为,借管理费用,贷银行存款,9月退租退物业费,物业开具红字发票,,我这做账冲销,借:管理费用-10000,贷:银行存款-10000,物业那边重新开了一张2000的一个月物业费发票,剩下8000两个月物业费已经退到公户了,我如何做账?

84784994| 提问时间:10/21 21:59
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小敏敏老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好,同学,物业实际退费8000,但是之前10000全部红冲了,对吗?
10/21 22:03
84784994
10/21 22:04
是的,冲红了,冲红之后银行余额对不上了
小敏敏老师
10/21 22:26
收到红字发票时,应做 借:管理费用-10000 贷:应付账款-10000 重新开具发票时 借:管理费用2000 贷:应付账款2000 借:银行存款8000 贷:应付账款8000
小敏敏老师
10/21 22:29
同学可以参照上面分录,先把第二笔红冲分录冲销,再按上面分录做一下。
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