问题已解决
公司之前没有做账,现在接受开始建立账套,从今年的1月开始做凭证,目前原始资料只有电子税务局的票和银行的流水。但是对应不起来。收到的发票比流水多。银行流水没有支出,但是有许多供应商的发票,怎么做,按照流水来吗?
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速问速答建议先核对每笔流水和发票,找出差异原因。对于没有流水对应的发票,需查明是否为预付款或未实际支付的款项,并做好备查簿记录。按实际经济业务做凭证,不能仅依赖流水。
10/22 11:14
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10/22 11:24
找不到原因,对应不起来。这种情景怎么做账,可以从10月开始吗?
小智老师
10/22 11:26
若确实难以一一对应,可从实际情况出发,尝试从较为清晰的月份如10月开始建账。前期未记录的交易,可通过备查簿记录关键信息。记得整理好所有支持性文件以备查验。
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10/22 11:41
备查账簿记录什么。之前科目余额表也没有。怎么录入期初。我需要查哪几个期初科目的期初数据,只有银行存款吗
小智老师
10/22 11:44
备查账簿记录无法直接入账的信息,比如未付款但已收到的发票等。由于无前期科目余额表,可先根据10月前的关键交易(如银行存款、主要应收款应付款)估算期初数据录入系统,后续逐步调整。主要关注银行存款、应收账款、应付账款等科目。