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一般人,8月比如开了10万,9月发现开票信息有误冲红了10万,又重新开具了10万。那增值税表怎么填,一正一负实际销售额就0呀,提示不一致,需要填表几,是需要把跨月冲红的也填吗?填表几?
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速问速答你好,其实你填零是对的,但是你可能没办法直接申报,要去税务局拿发票过去。
2024 10/22 15:37
一般人,8月比如开了10万,9月发现开票信息有误冲红了10万,又重新开具了10万。那增值税表怎么填,一正一负实际销售额就0呀,提示不一致,需要填表几,是需要把跨月冲红的也填吗?填表几?
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