问题已解决
汇算清缴的企业所得,之前没有计提企业所得税,这样怎么写分录。
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你好
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税
借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
借;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整
2018 05/22 19:18
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2018 05/22 19:37
老师,之前做的账是核定征收,现在才开始做查账征收,这个又怎么处理呢。和以前的数据都没有联系上。
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 05/22 19:39
你好,你是指17年核定征收,18年改成查账征收?
数据没有衔接上?
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2018 05/22 19:41
老师,是的,按收入的2.5征收
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 05/22 19:44
你好,17年做17年的计提所得税分录,扣缴分录
汇算清缴补税就做这个分录
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税
借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
借;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整
财务数据是可以顺利衔接的
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2018 05/22 19:48
你好老师,之前核定征收都没有列以前年度损益调整,和利润分配这个科目,只做了银行账?
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 05/22 19:50
你好,核定征收也需要根据所有经济业务做相应分录的
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2018 05/22 19:57
之前会计没有做,只做了银行往来账,利润表中的科目也没有有做,只按2.5税款做了个表,所以我真不知道怎么做,这笔款又是补的税款。
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 05/22 20:10
你好,根据之前企业发生业务情况,把相应分录补齐
补税款就是这个分录
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税
借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
借;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整