问题已解决

老师,我8月份开错了一张票怎么处理呢? 客户打到我们小规模公司的一笔2088元,结果8月30日我用一般纳税人公司给人家开了个专票开了个2088元。这个怎么处理呢?跨越的专票还能红冲吗?

84785023| 提问时间:2024 10/23 11:23
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,跨月的发票也可以红冲的。
2024 10/23 11:23
84785023
2024 10/23 11:24
这张专票,我8月已经交过增值税了,这个月红冲的话,我增值税怎么办?有影响吗
东老师
2024 10/23 11:25
增值税就是抵减同期开的其他发票的增值税
84785023
2024 10/23 11:26
老师,我红冲之后,咋写凭证?麻烦老师给写一下
东老师
2024 10/23 11:26
之前你咋做账的麻烦发下
84785023
2024 10/23 11:26
抵减同期开的其他增值税?我8月开的,8月交过增值税了,10月份要红冲,咋递减同期增值税呢?
东老师
2024 10/23 11:27
比如说你十月份又给其他公司开发票了
84785023
2024 10/23 11:27
之前是,借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-增值税销项
84785023
2024 10/23 11:27
好的理解了,老师
东老师
2024 10/23 11:27
银行存款负数 贷主营业务收入负数 应交税费-增值税销项负数
84785023
2024 10/23 11:29
老师,我10月红冲这个发票,我是不是10月必须得开票才行?如果我10月不开票,增值税是不是行成留抵了?
东老师
2024 10/23 11:29
对的,最好在十月份开其他正数发票才成
84785023
2024 10/23 11:31
好的,谢谢老师指导
东老师
2024 10/23 11:32
不客气,帮忙给个五星好评,多谢
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