问题已解决

老师我想问一下,就是我们公司开了公积金,然后我们银行往那个公积金账户里面打钱了,打了1760,但是我交的时候,是交了1000,然后公积金账户里面还剩760,我这笔应该怎么写会计分录?

84784992| 提问时间:10/23 12:07
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这个你借。其他货币资金公积金账户贷,银行存款。 然后在支付的时候,借,管理费用,公积金,其他应收款,公积金个人部分贷,其他货币资金公积金账户。
10/23 12:09
84784992
10/23 12:10
就是我应该怎么整,让它这个公积金账户里面还有余额760
宋生老师
10/23 12:11
您好,这个你借。其他货币资金公积金账户1760 贷,银行存款1760。 然后在支付的时候,借,管理费用,公积金,其他应收款,公积金个人部分贷,其他货币资金公积金账户1000 这样子的话就会有760的余额。
84784992
10/23 12:12
那我这个还需要计提工资吗?
宋生老师
10/23 12:13
你好,这个工资你正常计提就行了。
84784992
10/23 12:13
就是我们这还有社保
宋生老师
10/23 12:13
你好,这个社保没关系的,社保正常做就可以了呀。
84784992
10/23 12:14
然后我社保是这样做的,我想把公积金这笔插进去,但是又不知道怎么写
84784992
10/23 12:15
就是社保和公积金不都得计提工资吗,然后我社保做完了,公积金这个我想和社保插到一个凭证里面,但是我不知道咋写会计分录和金额
宋生老师
10/23 12:18
你好,社保和公积金跟具体工资没关系呀,只是说你发放工资的时候要扣掉社保公积金的个人部分。
宋生老师
10/23 12:18
工资和社保的正确分录如下: 1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金, 3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款
84784992
10/23 12:20
公积金的话是不是得计提工资呢?
宋生老师
10/23 13:33
你好,我没懂你的意思,公积金就是公积金。计提工资是计提工资,这是两个业务。
84784992
10/23 13:40
就是我做公积金的时候和应付职工薪酬这个科目有关系吗?
84784992
10/23 13:40
我在想做公积金是不是也得计提一笔工资
宋生老师
10/23 13:41
你好,公积金也是应付职工薪酬的一项
84784992
10/23 13:45
所以是需要计提工资的是吧?
宋生老师
10/23 13:56
您好,是可以计提应付职工薪酬,不是计提工资。 就像你发生管理费用,工资与管理费用办公费一样。 你不能说办公费也是需要计提工资。只是他们都是属于管理费用下面而已。
84784992
10/23 13:57
那不计提应付职工薪酬的话会有什么影响?必须计提吗?我不知道金额怎么写
宋生老师
10/23 14:02
你好是的,是需要经过应付职工薪酬的。
84784992
10/23 14:02
好的,老师我知道了
宋生老师
10/23 14:02
你好,欢迎下次再来探讨。
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