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老师,预提费用,预提成本的分录怎么做的啊?

84784950| 提问时间:10/23 14:35
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,现在是叫暂估成本和费用 借:相关费用,主营业务成本 贷:应付账款-暂估
10/23 14:38
刘艳红老师
10/23 14:46
是的,是的,就是这样的
刘艳红老师
10/23 14:50
暂估成本就可以了 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估
刘艳红老师
10/23 14:52
是的,发票收回来,把暂估的冲掉
刘艳红老师
10/23 14:55
暂估费用是对的,收回来冲掉就可以
刘艳红老师
10/23 14:59
暂估成本用应付账款这个
刘艳红老师
10/23 15:05
是的, 是的,就是这样的
刘艳红老师
10/23 15:19
现在一般是暂估这样说了
84784950
10/23 14:44
暂估成本,借主营业务成本,贷应付-暂估?
84784950
10/23 14:45
暂估费用,借 相关费用,贷应付-暂估
84784950
10/23 14:45
老师,是这样子吗
84784950
10/23 14:48
如果我是餐饮店,是新成立不久的,有收入,成本票还没有开回来
84784950
10/23 14:48
那我应该怎么做分录,借方是什么?
84784950
10/23 14:50
老师,那你说我这次暂估费用做得对吗
84784950
10/23 14:52
后来还做了冲减的,因为发票拿回来了
84784950
10/23 14:54
我上面做的暂估费用对吗
84784950
10/23 14:54
我借的是主营成本哦
84784950
10/23 14:58
那暂估费用,我贷方用的是其他应付科目
84784950
10/23 14:58
暂估成本可以也用其他应付吗不用应付账款科目?
84784950
10/23 15:01
好的,谢谢老师
84784950
10/23 15:01
暂估费用,贷方就可以用其他应付是吗
84784950
10/23 15:14
谢谢老师
84784950
10/23 15:14
现在还用预提也是可以的吧?
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