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郭老师,我们是光伏板发电公司,当时租赁费你说摊销到在建工程的,这样做对吗
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速问速答场地费吗
自己给自己安装的用的吗
是的话可以
10/23 16:09
84784952
10/23 16:12
是的租的别人的场地 自己安装光伏,这种的话怎么做摊销呢
郭老师
10/23 16:13
你好,借预付账款贷银行存款,按月借在建工程待预付账款完工之后,和你的光伏一块做固定资产。如果已经安装完毕,已经转了固定资产,再分摊这个租赁费,借主营业务成本,贷预付账款
84784952
10/23 16:18
没收到发票是暂估的,已经转了固定资产了,摊销:借:主营业务成本 贷:预付账款吗还有这种租赁的转到固定资产了需要计提折旧吗
郭老师
10/23 16:19
对的
是的需要折旧。
84784952
10/23 16:20
也摊销也折旧?
郭老师
10/23 16:24
是的,固定资产没有发票,也需要正常摊销折旧。
84784952
10/23 16:31
摊销暂估租赁费:借:主营业务成本-暂估 贷:预付账款吗?可是这个租赁费的预付账款是平的
郭老师
10/23 16:33
你没有支付,那你之前借预付账款贷银行存款,这个是啥?
84784952
10/23 16:34
这是暂估租赁费的所有账务处理
郭老师
10/23 16:36
你好,是公益性质的吗?
郭老师
10/23 16:37
你欠着人家的租赁费吗?如果是的话,继续还是用预付账款就行。预付账款在贷方表示欠了人家的钱。
84784952
10/23 16:42
不是啊 当时租的时候用借:预付账款 贷:银行存款,这不是付了钱了吗 后来不是预付账款转的在建工程 冲平了预付账款吗
郭老师
10/23 16:43
你好,你现在一直租着不是吗?那你之前已经分摊完了。这是几个月的租金,你一次就分摊完了。
84784952
10/23 16:50
我分摊完了?那我做错了,正确的怎么转固定资产,合同上是租金一年一付,一共200000,刚付了50000
84784952
10/23 16:52
或者这个租赁费能不能不转在建和固定资产 就按正确的租赁费入账
郭老师
10/23 16:53
20÷12一个月16,667
借在建工程贷预付账款,每个月金额是16667
84784952
10/23 16:54
暂估入账的是合同总金额吗,不是已经付了的5万吗
郭老师
10/23 16:58
是的。根据权责发生制每个月做每个月的