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老师!应收账款收不回来了是这样做分录吗?计提时:借 信用减值损失-坏账准备 贷 应收账款-坏账准备;确认坏账时:借 应收账款-坏账准备 贷 应收账款-***,是这样做分录吗? 这样做完,信用减值损失这个科目怎么平账呢?

84784961| 提问时间:10/23 17:12
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,不对的。借,信用减值损失。贷,坏账准备。 借,坏账准备。贷,应收账款 信用减值损失月末结转到本年利润。
10/23 17:13
84784961
10/23 17:16
昨天那个老师说这么做对着呢!唉
84784961
10/23 17:17
坏账准备是一级科目吗?
郭老师
10/23 17:17
坏账准备是一级科目,你全部做的二级科目了。
84784961
10/23 17:18
那现在在做分录:借 本年利润 贷 信用减值损失,不可以吗?
郭老师
10/23 17:21
你不要自己做,你是软件做帐吗? 软件他会自动结转的
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