问题已解决
本公司的应付账款、应收账款,其他应收款挂着同一家单位,期中应付账款:-1892952.12,应收账款:511200,其他应收款:-6708896.11,年底如果进行关账,会计如何调整分录,谢谢
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速问速答你好,你看你打算留哪一个科目,就把其他的科目清理掉。
10/25 09:52
84784971
10/25 09:59
这些公司其实都是相关联公司,应收应付可以清理掉,会计分录如何做,谢谢
宋生老师
10/25 10:00
你好,是这样子的,你们这个应收应付的金额不一致,所以你肯定会要留一个科目有余额的,你打算留哪一个?
84784971
10/25 10:05
留应收吧!
宋生老师
10/25 10:06
你好,那你借应收账款,贷应付账款正数
然后借应收账款,贷其他应收款,正数
84784971
10/25 10:09
收到,谢谢老师
宋生老师
10/25 10:10
你好,不用客气的了。