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老师我们开票给甲方603140.55工程款票,甲方只付给我们603000.差额140.55要怎么处理

84785041| 提问时间:10/25 10:30
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
差额可计入营业外支出
10/25 10:31
84785041
10/25 11:43
老师如果23年暂估成本130000元,24年汇算清缴前这些成本已提供过来了,那24年提供的这些成本要把23年的账反结帐计入到23年里面吗
文文老师
10/25 11:47
可以的。或者不用反结账,直接附上发票
84785041
10/25 11:57
可以在24年红冲23年暂估的成本,然后24年提供的成本直接入在24年可以吗
文文老师
10/25 11:58
可以在24年红冲23年暂估的成本,然后24年提供的成本直接入在24年,可以的。
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