问题已解决
老师您好!请问跨月开红字发票 之前交的税怎么办?
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速问速答您好!如果跨月开红字发票,之前交的税可以通过申报调整来处理。具体操作时,需要在下个月的增值税申报时,将红字发票的相关信息填报进去,以抵扣或退还之前多缴的税款。这样就可以确保税务处理的准确性。
2024 10/26 21:19
84785009
2024 10/27 08:12
我们是小规模纳税人
堂堂老师
2024 10/27 08:14
小规模纳税人开具红字发票后,同样可以在下一期的增值税申报中进行调整。你需要在申报时反映这一信息,以便税务局核实后调整你的税额。如果有多缴的税款,税务局会进行退税或者冲抵后续应缴税款。