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老师您好,21年我们刚变成查账,征收当年收到的成本费用票有100多万,加上工资和折旧,总共400多万,但是账上做的成本是和费用是2600万,这个情况差额2200万是不是要补税呀?

84785006| 提问时间:10/27 21:01
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,对的,这个是需要补税的
10/27 21:01
84785006
10/27 21:04
老师,有其他的方法可以避免补缴或少补缴吗?
小锁老师
10/27 21:05
您好,这个的话,你有其他费用票没,再找一些当时的发票
84785006
10/27 21:07
没有了,老师
小锁老师
10/27 21:07
那这样的话,其他也不太好处理的,镇魂歌
小锁老师
10/27 21:07
不是很好处理这个的
84785006
10/27 21:10
老师,给点建议,我们给税务局的风险回复要怎么写呢?
小锁老师
10/27 21:12
可以说一些,当时有些是不确定后期是否退回,所以就没有计提到账务,因为有些发票不确定后期是否会发生义务
84785006
10/27 21:16
老师,当时是计提了,早上做了2600万的成本费用,所以当时肯定是计提了,但是实际没有这么多票
小锁老师
10/27 21:17
那你就说成,已经发生的纳税义务,客户未及时取得发票,以及是有些支出,后期未索要发票这种
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