问题已解决
老师 请教下收到运费收据1700元,没有发票同事垫付,现按收据报销; 可以报销吗?金额有限制吗?
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速问速答可以按收据报销,但最好是有正规发票。关于金额限制,这取决于公司的财务政策和相关税务规定。建议咨询公司财务部门,确认是否有具体的报销标准和要求。
10/28 08:26
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10/28 08:40
老师 请教下财务领导反馈到时需要纳税调增,这个是什么意思呀?
小智老师
10/28 08:44
纳税调增通常是指在计算企业所得税时,需要对某些费用进行调整,这些费用在会计处理上可能被扣除,但在税法上不允许扣除,因此需要调整增加应纳税所得额,从而影响所需缴纳的税额。简单来说,就是调整后的利润会增加,相应的税款也会增加。
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10/28 09:06
老师 还是有点不明白,是这样理解的吗:
运费收据做到销售费用里面,然后营业收入减掉销售费用了,税法上不允许扣除,所以在计算利润总额里面需要加上1700元然后再计算所得税费用;
小智老师
10/28 09:09
对的,你的理解是正确的。运费收据如果按销售费用处理,在会计上可能直接减少了利润总额。但如果税法规定这部分费用不允许扣除,那么在计算应纳税所得额时,需要将这1700元加回到利润中,再根据税率计算应缴纳的所得税。这就是所谓的纳税调增。
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10/28 09:19
好的 谢谢 明白了
小智老师
10/28 09:21
不客气,有其他财会问题也可以随时问我,很高兴能帮到你!
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10/28 09:30
那就是1700*25%=需要缴纳425的所得税?
小智老师
10/28 09:34
是的,如果所得税率是25%,那么你需要在1700元的基础上计算出425元的所得税。这部分税款需要在计算公司总体所得税时加上。