问题已解决
老师您好,这个该咋整?我们8月开票红冲了往年的数,然后去大厅更改往年申报表后产生税款,发现可以先扺后退,就选了这个先扺后退,后面一申请结果就是如图,那我这个是要咋整啊
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速问速答你好,你的图上是什么样的
10/28 14:26
84785046
10/28 14:27
是这样子的,咋整呀
宋生老师
10/28 14:28
你这个欠税,你问一下老板,看老板打算怎么还,或者什么时候还。
84785046
10/28 14:34
我们8月有红冲一笔一样金额的,不能对冲掉吗?这个图是让我们交税的意思吗?清欠计划表这个
宋生老师
10/28 14:35
你好,是的,是让你们确定打算什么时候交税?每次交多少?
宋生老师
10/28 14:35
这个表就是起这个作用的。
84785046
10/28 14:38
那我们8月红冲的那笔呢?不能对冲了?
宋生老师
10/28 14:39
你好,这个你开的红字的部分正常在申报的时候在申报表上就可以体检。
宋生老师
10/28 14:39
这个你开的红字的部分正常在申报的时候在申报表上就可以抵减