问题已解决
老师,8月暂估入库3万,来票了,进销存软件是要先按实际的入库,再红冲前面的3万吗?进销存里要怎么操作?
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速问速答你好,对的,就是按你说的这样子操作。
10/28 16:21
84784958
10/28 22:35
老师,暂估来票红冲凭证,再写一张正确的,这个是财务软件里,那进销存要怎么做?
宋生老师
10/29 08:05
你好,进销存也是一样。暂估多少冲减多少,然后有多少发票,做多少
84784958
10/29 08:06
进销存是之前的入库全部冲吗?还是只调整成本差额部分?
宋生老师
10/29 08:07
你好,是冲暂估的部分就行。不要去调差额。按全额来冲,全额重入