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老师,全年已经开票了不含税54万,税负0.006,应交增值税3240元,但是已经交了3800元,本月进项要增加少交税,那我应该找多少进项票回来?怎么计算?

84784958| 提问时间:10/29 12:47
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 首先计算已开票收入对应的销项税额: 已知全年已开票不含税收入为 54 万元,增值税税率一般为 13%(假设税率为 13%,具体税率需根据实际情况确定),则销项税额 = 540000×13% = 70200 元。 然后根据税负率计算应纳税额: 已知税负为 0.006,即税负率为 0.6%,不含税收入为 54 万元,则应纳税额 = 540000×0.6% = 3240 元。 接着确定目前已交税额与应纳税额的差额: 已交税额为 3800 元,应纳税额为 3240 元,多交税额为 3800 - 3240 = 560 元。 最后计算需要的进项税额: 设需要的进项税额为 X,则(70200 - X)为实际应纳税额,实际应纳税额加上多交的税额应等于应纳税额,即(70200 - X)+560 = 3240。 解方程可得:70200 - X = 3240 - 560,70200 - X = 2680,X = 70200 - 2680 = 67520 元。 已知进项税额 = 进项不含税金额 × 税率,若税率为 13%,则进项不含税金额 = 67520÷13% ≈ 519384.62 元。 所以,应该找不含税金额约为 519384.62 元的进项票回来,对应的进项税额约为 67520 元
10/29 12:49
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