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老师,被税务稽查补交以前年度企业所得税,增值税怎么入账
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速问速答如果需要补交以前年度的企业所得税和增值税,你可以这样入账:在负债方增加“应交税费”科目,同时在资产方相应减少“银行存款”科目。这样做可以确保账目的准确性和完整性。
10/29 17:44
84784953
10/29 18:01
不用计提吗
84784953
10/29 18:02
不用调整以前年度损益吗
小智老师
10/29 18:04
不需要调整以前年度的损益。这类税款补缴通常直接影响当期的财务状况,所以只需在当前会计期间做相应的会计处理,如增加“应交税费”并减少“银行存款”。不涉及对以前年度损益的调整。
小智老师
10/29 18:05
对于补交的税款,通常不需要计提,因为这是针对以前年度的事项。直接在当前期间做账务处理即可,反映在“应交税费”科目中,并相应减少“银行存款”。