问题已解决

老师,建筑行业 合同价款100万,产值120万,税务局要求根据产值开发票,已开发票80万,未开发票40万,这40万账务怎么做 ,本期如何申报,12月份再开这40万发票又如何做账和申报? 谢谢

84784999| 提问时间:10/30 08:02
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,你现在做不开票收入,下个月开发票的时候,做40万不开发票的负数金额来申报
10/30 08:03
84784999
10/30 08:05
老师 账务上怎么操作,如果按照正常开发票的记账,我如何确定哪些开了 哪些没开,项目太多
宋生老师
10/30 08:06
你好,你这个自己要有清单,实在不行自己做个表 确认有哪些项目,每个项目金额多少,已经开了多少,还剩多少。
84784999
10/30 08:07
借:应收账款*** 贷:主营业务收入 应交税费-销项 这么做没办法区别出这是没开发票的项目,后期客户再要求开发票 找的话比较麻烦
84784999
10/30 08:08
不能计入合同资产里面吗 等开出发票后 计入应收账款?
宋生老师
10/30 08:08
你好,你应收账款可以设置二级科目,主营业务收入也可以设置下级科目。 只想做一个最简单的凭证,然后就想要能分清楚所有的事项,你做不到,也没人能做到这点。
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