问题已解决

老师,我公司6月份收到一张60000的费用发票,已经入账,但这个月对方红冲了,我这边该如何做账呢?

84785019| 提问时间:10/30 08:14
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堂堂老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!对方红冲后,你需要在本月做相应的红冲处理,也就是冲销之前的入账。具体操作是在会计软件中录入一笔与原发票相同金额但方向相反的会计分录,这样可以确保财务记录的准确性。
10/30 08:17
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