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老师,请问一下,9月进项税额有留底, 9月做的分录是:借:应交税费-进项税额100 贷:应交税费-待抵扣100 9月应该缴税的增值税是90分录 借:应交税费-转出未交增值税 90 贷:应交税费-未交增值税90 缴税:借:应交税费-未交增值税90 贷:银行存款90 10月份会缴税一个5元增值税 分录:借:应交税费-转出未交增值税 5 贷:应交税费-未交增值税5 缴税:借:应交税费-未交增值税5 贷:银行存款5 这是正确的吧

84785009| 提问时间:10/30 09:36
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,是的,是这么做账的。
10/30 09:36
84785009
10/30 09:37
那如果10月份不需要缴纳增值税 是不是就不需要做任何分录操作,留抵的10元就留在进项税额的借方余额中
东老师
10/30 09:38
是的,就是这个意思的
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