问题已解决

老师:我司是一般纳税人:上月收到一批商品700箱,因为没收到发票,做了应付帐票暂估成本入了帐,这个月供应商开了张1000箱金额的发票过来,又发了一批1400箱商品过来。这种情况怎样做帐?

84785035| 提问时间:10/30 11:57
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这个你可以先借库存商品暂估贷应付账款。
10/30 11:59
宋生老师
10/30 11:59
就是多的1100想做暂估处理。
84785035
10/30 12:31
原先700箱,这个月又做了冲销,又问题?
宋生老师
10/30 13:10
你好,这个没问题,只是多给你的货,做暂估而已
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